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财政信息

中共阳城县委办公室2018年度部门决算公开情况

文章来源:县委办公室 发布时间:2019年08月16日 点击数: 字体:

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一、主要职责

?

1、收集并反映全县重要信息和动态,围绕县委的中心工作开展调查研究,为县委决策提供参考依据;

2、向全县各级党委传达中央、省委、市委和县委的决策、指示、工作部署,并督促其贯彻落实;

3、组织安排县委的各种会议和县委常委的各项公务活动;

4、负责县委日常文件、电报、函件的审核、把关、制发和处理,并受理县委的请示、报告;

5、综合全县情况,起草、修改县委和县委领导文稿,编发县委内部刊物;

6、督促办理县人大代表对县委及县委各部门工作的建议和县政协委员对县委及县委各部门工作的提案;

7、负责全县机要通讯和密码管理工作;

8、负责县委保密委员会的日常工作,依法管理全县的保密工作;

9、协调县委各部、委、办、局的工作,确保县委各项工作顺利开展;

10、负责市四大班子以上来宾来阳视察、考察、调研、参观以及以省、市四大班子的名义在我县召开的大型现场会议的接待、服务工作;

11、负责全县各单位值班工作的指导、督查、综合协调,负责值班期间的来信来访和全县突发公共事件的信息报送,协调处置等工作;

12、组织协调县委、县政府各部门、各单位及乡镇的对台工作,做好台胞、台属、台商服务工作,妥善处理涉台事务,维护两岸同胞的合法权益;

13、负责协调各成员单位做好防范和处理邪教问题的宣传警示教育、防范控制打击、教育转化等工作;

14、组织协调县委党务内网的建设,规划与管理,保障县级电子政务网络和信息安全;

15、收集、办理社会各界和群众通过语音电话、电子邮箱、手机短信及信函反映的情况、问题和意见、建议;研究分析社情民意情况,开展调查研究,向县委提出完善政策和改进工作的建议;

16、承担县委交办的其它工作。

?

二、部门决算单位构成

?

从部门决算构成看,阳城县委办公室决算主要包括办公室机关决算和办公室所属事业单位决算。

纳入县委办公室决算的单位包括:

阳城县委办公室机关

阳城县委县政府总值班室

阳城县委县政府接待处

阳城县委信息化中心

阳城县委信息中心

第二部分 ??2018年度部门决算报表

?

?

2018年收入支出决算表

?

?

?

?

?

公开01表

编制单位:中国共产党阳城县委员会办公室

?

????????????金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

7464497.50

一、一般公共服务支出

37

6179434.14

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

38

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

40

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

41

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

43

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

578076.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

176004.00

 

10

 

十、节能环保支出

46

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

48

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

49

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

0.00

 

16

 

十六、金融支出

52

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

55

325128.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

57

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

0.00

本年收入合计

24

7464497.50

本年支出合计

60

7258642.14

????用事业基金弥补收支差额

25

0.00

????结余分配

61

0.00

????年初结转和结余

26

0.00

??????交纳所得税

62

0.00

??????基本支出结转

27

0.00

??????提取职工福利基金

63

0.00

??????项目支出结转和结余

28

0.00

??????转入事业基金

64

0.00

??????经营结余

29

0.00

??????其他

65

0.00

 

30

 

????年末结转和结余

66

205855.36

 

31

 

??????基本支出结转

67

0.00

 

32

 

??????项目支出结转和结余

68

205855.36

 

33

 

??????经营结余

69

0.00

总计

36

7464497.50

总计

70

7464497.50

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

?

?

2018年收入决算表

?

 

?

?

?

?

?

?

?

????公开02表

编制单位:中国共产党阳城县委员会办公室

?

?

?金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7464497.50

7464497.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

6385289.50

6385289.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6385289.50

6385289.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

??行政运行

4709581.50

4709581.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013150

??事业运行

1675708.00

1675708.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

578076.00

578076.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

557316.00

557316.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

??机关事业单位基本养老保险缴费支出

557316.00

557316.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

20760.00

20760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

??其他社会保障和就业支出

20760.00

20760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

176004.00

176004.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

10200.00

10200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

??其他计划生育事务支出

10200.00

10200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

21011

165804.00

165804.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

??2101101

111168.00

111168.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

??2101102

54636.00

54636.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

325128.00

325128.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

325128.00

325128.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

??住房公积金

325128.00

325128.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

?

?

?

?

?

?

?

?

2018年支出决算表

?

?

?

?

?

?

?

?

公开03表

编制单位:中国共产党阳城县委员会办公室

?

?

?

??金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7258642.14

5801088.50

1457553.64

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

6179434.14

4721880.50

1457553.64

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6179434.14

4721880.50

1457553.64

0.00

0.00

0.00

2013101

??行政运行

4503726.14

3531172.50

972553.64

0.00

0.00

0.00

2013150

??事业运行

1675708.00

1190708.00

485000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

578076.00

578076.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

557316.00

557316.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

??机关事业单位基本养老保险缴费支出

557316.00

557316.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

20760.00

20760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

??其他社会保障和就业支出

20760.00

20760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

176004.00

176004.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

10200.00

10200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

??其他计划生育事务支出

10200.00

10200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

21011

165804.00

165804.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

??2101101

111168.00

111168.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

??2101102

54636.00

54636.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

325128.00

325128.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

325128.00

325128.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

??住房公积金

325128.00

325128.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

?

?

?

?

?

?

?

2018年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:中共阳城县委员会办公室

?

 

 

金额单位:元

收 ????入

支 ????出

项 ???目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 ???次

 

1

栏 ???次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7464497.50

一、一般公共服务支出

31

6179434.14

6179434.14

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

578076.00

578076.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

176004.00

176004.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

325128.00

325128.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

7464497.50

本年支出合计

77

7258642.14

7258642.14

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

79

205855.36

205855.36

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

????基本支出结转

80

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

????项目支出结转和结余

81

205855.36

205855.36

0.00

总计

28

7464497.50

总计

83

7464497.50

7464497.50

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

?

?

?

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:中国共产党阳城县委员会办公室

?

 

?金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

7258642.14

5801088.50

1457553.64

201

一般公共服务支出

6179434.14

4721880.50

1457553.64

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6179434.14

4721880.50

1457553.64

2013101

??行政运行

4503726.14

3531172.50

972553.64

2013150

??事业运行

1675708.00

1190708.00

485000.00

208

社会保障和就业支出

578076.00

578076.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

557316.00

557316.00

0.00

2080505

??机关事业单位基本养老保险缴费支出

557316.00

557316.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

20760.00

20760.00

0.00

2089901

??其他社会保障和就业支出

20760.00

20760.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

176004.00

176004.00

0.00

21007

计划生育事务

10200.00

10200.00

0.00

2100799

??其他计划生育事务支出

10200.00

10200.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

165804.00

165804.00

0.00

2101101

??行政单位医疗

111168.00

111168.00

0.00

2101102

??事业单位医疗

54636.00

54636.00

0.00

221

住房保障支出

325128.00

325128.00

0.00

22102

住房改革支出

325128.00

325128.00

0.00

2210201

??住房公积金

325128.00

325128.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

?

?

?

?

?

?

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

公开06表

编制单位:中国共产党阳城县委员会办公室

?

?

?

?

?

?

金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

5610376.72

5189620.50

302

商品和服务支出

1584645.42

571698.00

309

资本性支出(基本建设)

0.00

────

31022

??无形资产购置

0.00

0.00

30101

??基本工资

2060979.38

1734957.00

30201

??办公费

189701.74

98215.00

30901

??房屋建筑物购建

0.00

────

31099

??其他资本性支出

0.00

0.00

30102

??津贴补贴

1028118.50

1028118.50

30202

??印刷费

429954.80

10307.50

30902

??办公设备购置

0.00

────

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

30103

??奖金

935619.00

935619.00

30203

??咨询费

0.00

0.00

30903

??专用设备购置

0.00

────

30701

??国内债务付息

0.00

0.00

30106

??伙食补助费

0.00

0.00

30204

??手续费

0.00

0.00

30905

??基础设施建设

0.00

────

30702

??国外债务付息

0.00

0.00

30107

??绩效工资

421918.00

421918.00

30205

??水费

0.00

0.00

30906

??大型修缮

0.00

────

30703

??国内债务发行费用

0.00

0.00

30108

??机关事业单位基本养老保险缴费

571265.00

557316.00

30206

??电费

0.00

0.00

30907

??信息网络及软件购置更新

0.00

────

30704

??国外债务发行费用

0.00

0.00

30109

??职业年金缴费

0.00

0.00

30207

??邮电费

0.00

0.00

30908

??物资储备

0.00

────

311

对企业补助(基本建设)

0.00

────

30110

??职工基本医疗保险缴费

191590.32

165804.00

30208

??取暖费

0.00

0.00

30913

??公务用车购置

0.00

────

31101

??资本金注入

0.00

────

30111

??公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30209

??物业管理费

0.00

0.00

30919

??其他交通工具购置

0.00

────

31199

??其他对企业补助

0.00

────

30112

??其他社会保障缴费

69309.52

20760.00

30211

??差旅费

220624.78

33451.00

30921

??文物和陈列品购置

0.00

────

312

对企业补助

0.00

0.00

30113

??住房公积金

331577.00

325128.00

30212

??因公出国(境)费用

21500.00

21500.00

30922

??无形资产购置

0.00

────

31201

??资本金注入

0.00

0.00

30114

??医疗费

0.00

0.00

30213

??维修(护)费

98859.00

0.00

30999

??其他基本建设支出

0.00

────

31203

??政府投资基金股权投资

0.00

0.00

30199

??其他工资福利支出

0.00

0.00

30214

??租赁费

0.00

0.00

310

资本性支出

35460.00

11610.00

31204

??费用补贴

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

28160.00

28160.00

30215

??会议费

111106.00

0.00

31001

??房屋建筑物购建

0.00

0.00

31205

??利息补贴

0.00

0.00

30301

??离休费

0.00

0.00

30216

??培训费

66224.00

15364.00

31002

??办公设备购置

33640.00

9790.00

31299

??其他对企业补助

0.00

0.00

30302

??退休费

0.00

0.00

30217

??公务接待费

9027.00

0.00

31003

??专用设备购置

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

30303

??退职(役)费

0.00

0.00

30218

??专用材料费

0.00

0.00

31005

??基础设施建设

0.00

0.00

39906

??赠与

0.00

0.00

30304

??抚恤金

0.00

0.00

30224

??被装购置费

0.00

0.00

31006

??大型修缮

0.00

0.00

39907

??国家赔偿费用支出

0.00

0.00

30305

??生活补助

11760.00

11760.00

30225

??专用燃料费

0.00

0.00

31007

??信息网络及软件购置更新

1820.00

1820.00

39908

???对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

30306

??救济费

0.00

0.00

30226

??劳务费

18624.00

0.00

31008

??物资储备

0.00

0.00

39999

??其他支出

0.00

0.00

30307

??医疗费补助

0.00

0.00

30227

??委托业务费

0.00

0.00

31009

??土地补偿

0.00

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

────

30308

??助学金

0.00

0.00

30228

??工会经费

58490.80

58490.80

31010

??安置补助

0.00

0.00

31302

??对社会保险基金补助

0.00

────

30309

??奖励金

10200.00

10200.00

30229

??福利费

83720.00

83720.00

31011

??地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

31303

??补充全国社会保障基金

0.00

────

30310

??个人农业生产补贴

0.00

0.00

30231

??公务用车运行维护费

39809.40

20000.00

31012

??拆迁补偿

0.00

0.00

 

 

 

 

30399

??其他对个人和家庭的补助支出

6200.00

6200.00

30239

??其他交通费用

206500.00

206500.00

31013

??公务用车购置

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30240

??税金及附加费用

0.00

0.00

31019

??其他交通工具购置

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

??其他商品和服务支出

30503.90

24149.70

31021

??文物和陈列品购置

0.00

0.00

 

 

 

 

人员经费合计

5638536.72

5217780.50

公用经费合计

1620105.42

583308.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

?

?

?

?

?

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:中国共产党阳城县委员会办公室

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

130000

30000

50000

0

50000

50000

70336.40

21500

39809.40

0.00

39809.40

9027

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

?

?

?

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

编制单位:中国共产党阳城县委员会办公室

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

?

?

?

?

?

?

2018年部门决算公开相关信息统计表

 

 

 

公开09表

编制单位:中国共产党阳城县委员会办公室

 

金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

83050.00

35460.00

货物

2

83050.00

35460.00

工程

3

0.00

0.00

服务

4

0.00

0.00

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

583308.00

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

5

1.副部(省)级及以上领导用车

8

0

2.主要领导干部用车

9

0

3.机要通信用车

?

1

4.应急保障用车

?

0

5.执法执勤用车

10

0

6.特种专业技术用车

11

0

7.离退休干部用车

?

0

8.其他用车

12

4

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

13

0

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

14

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

?

第三部分 ??2018年度部门决算情况说明

?

一、2018年度部门决算收支增减变化情况及原因说明

2018年度财政拨款收入7464497.5元,与2017年相比增加 ?733095.5元,增长10.89%,主要原因是人员工资等经费的增加。

2018年度财政拨款支出7258642.14元,占本年支出100%,其中基本支出5801088.5元,占79.92%;项目支出1457553.64元,占20.08%。财政应返还额度205855.36元,与2017年相比增加42018.09元,基本持平。

2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出6179434.14元,占85.13%;社会保障和就业支出578076元,占7.96%;医疗卫生与计划生育支出176004元,占2.43%;住房保障支出325128元,占4.48%。

2018年度财政拨款支出中工资福利支出5610376.72元,占77.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;商品和服务支出1620105.42元,占22.32%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他商品和服务费用;对个人和家庭的补助支出28160元,占0.39%,主要包括生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

二、2018年机关运行经费安排情况说明

2018年度机关运行经费支出583308元,主要包括办公费、印刷费、差旅费、因公出国(境)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务费用。

三、2018年政府采购情况说明

2018年政府采购预算83050元。政府采购实际支出35460元,其中政府采购办公设备33640元,信息网络及软件购置更新1820元。

四、2018年“三公”经费支出及增减变化情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算130000元。其中因公出国(境)费30000元、公务用车运行维护费50000元、公务接待费50000元。财政拨款支出70336.4元。其中因公出国(境)费21500元、公务用车运行维护费39809.4元、公务接待费9027元。与2017年财政拨款支出相比增加27538.44元,主要是因公出国(境)费增加21500元。今后我们将继续认真落实中央“八项规定”精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等一系列相关规定,严格执行财务制度,切实规范日常管理,从严控制各项支出,坚决杜绝铺张浪费。

五、2018年国有资产占用情况说明

2018年底,我单位固定资产350项,价值3760945元。其中通用设备136项,价值3573962元;专用设备3项,价值5758元;办公家具211项,价值181225元。无形资产1项,价值1820元。

我单位发生公务用车运行维护费的车辆1辆,其中:实物保障用车1辆。其余车辆费用均由机关事务管理局公务用车平台支付。

我单位无占用的国有资本。

六、2018年重点项目预算绩效目标及绩效评价结果情况说明

2018年我单位没有重点项目预算的绩效情况。

?

第四部分 ??名词解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

?